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九興(01836.HK)2024純利增21%,全年股息171港仙

來源:cindy 時間:2025-03-21 09:06:30

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九興(01836.HK2024純利增21%,全年股息171港仙

 

真灼财經2025320日訊, 領先的優質鞋履和皮具開發及制造商九興控股有限公司(01836.HK)今日公布截至20241231日止年度業績。

 

三年規劃(2023-2025)實現豐厚回報及重大價值

 

2024年,集團連續兩年超額完成集團三年規劃設定的兩大目标 – 實現了10%的經營利潤率和除稅後利潤年增長率達低十數百分比。

 

收入增長3.5%達至15.451億美元,而出貨量增長8.2%5,300萬雙,由集團運動及時尚鞋類所帶動。集團鞋履産品平均銷售價格(“平均售價”)按年同比下降,乃由于平均售價較低的運動産品佔比較高以及原材料價格下調所緻。

 

強化客戶組合及優化産能配置帶動利潤率增長

 

集團全年經營利潤率(扣除金融工具之公平值變動前)擴大至11.9%2023年為10.7%。集團乃透過執行專注于吸引新客戶并與之共同成長的戰略舉措實現這一佳績,這使集團能夠擴大并多元化客戶組合,以及優化産能的重新配置。利潤率亦因經營杠杆效益提高與營運效率改善而有所提升。

 

基于上述因素,集團純利增加21.2%1.701億美元。除去與Lanvin Group投資有關之公平值變動淨額,集團錄得經調整純利1.712億美元(2023年:1.476億美元)。集團經調整純利率為11.1%2023年:9.9%)。

 

營運資金優化推動ROIC顯著提升

 

集團實現投入資本回報率(ROIC)顯著提升,于2024年達21.6%,是2019年所達成10%ROIC的兩倍多。此成果得益于強勁的營運資金優化及效率,以及注重嚴謹的資本支出及投資回報的最大化。

 

強健的淨現金狀況

 

集團仍嚴格管控營運資本運用情況及現金流。于20241231日,集團淨現金狀況為4.176億美元,與20231231日的淨現金狀況2.874億美元相比增加45.3%。約1億美元現金已預留用于完成在印尼建立的新運動鞋工廠,1.8億美元則預留用于20248月集團所宣告的股東超額現金回報計劃。于20241231日,集團的淨資本負債率為 -37.4%,而于20231231日為 -26.9%

 

末期股息符合通常派息率,加上超額現金回報計劃而派發特别股息56港仙

 

經考慮集團自由現金流情況、強健的現金水平,以及已預先撥資的資本開支項目後,董事會已建議派發末期股息每股普通股50港仙,連同中期股息每股普通股65港仙,公司派息率維持在相比其經調整純利約71%的通常水平。

 

集團亦欣然宣布特别股息每股普通股56港仙。該特别股息履行集團于20248月所宣告之超額現金回報計劃的承諾,即自2024年至2026年間除約70%的通常派息率外,每年向股東返還6,000萬美元。

 

因此,截至20241231日止年度之全年股息為每股普通股171港仙。

 

納入 HSCI 及滬港通及深港通為全球投資者準入與流動性開辟新渠道

 

2024年亦标志集團提升市場地位及投資者吸引力的多個裡程碑。集團成為恒生綜合指數(HSCI)的成份股,足證集團的市場地位不斷提升。此外,集團亦獲準納入滬港通及深港通計劃,為集團在中國内地的股東提供直接買賣股份的渠道,并拓闊股票流通量的機遇。

 

穩健擴張,以維持産品高品質為優先

 

2025年,集團可能會面臨一些宏觀經濟挑戰及地緣政治的不确定性,但随著集團向具優越表現的高端時尚類别客戶增加出貨量,并開始向運動類别的新客戶發貨,這些不利因素将被部分抵消,并将有助二零二五年整體出貨量适度增長。集團将繼續優化奢華及高端時尚兩産品類别的産能分配,同時,集團非運動鞋履制造設施将繼續以接近飽和的使用率運營。

 

2025年集團的首要任務在逐步提升印尼梭羅市及孟加拉新廠的産能,同時維持産品高品質水平。這一穩健擴張措施與集團的長期戰略一緻,旨在确保高質量增長的同時也能提升集團取得高利潤産品訂單的能力。盡管集團預計利潤增長速度将有所放緩,但有信心再次實現三年規劃所設定的10%經營利潤率及低十數百分比除稅後利潤複合年增長率的目标。

 

集團執行長齊樂人先生表示:“雖然消費意欲轉弱,我們仍在擴大産能以滿足多元化客戶群的穩健需求。盡管美國上調對中國的貿易關稅可能會為市場帶來挑戰,但是我們大多數客戶已利用我們多元化生産基地在多個國家進行生産,并同時采用‘中國産銷’的生産策略,這将減輕對我們業務的潛在重大影響。”

 

集團主席陳立民先生表示:“三年規劃所列的目标已基本實現,包括強化品類組合、改善營運資本,以及增強成本效益,2025年我們的首要目标在于确保優質的增長。我們始終緻力于為股東以及所有其他持份者創造價值。”

 

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